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欧宝体育pc:市妇幼保健院2022年部门预算公开说明

发布时间:2022-09-08 12:17:29 来源:欧宝看足球 作者:欧宝体育竞猜平台

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  1、 负责指导全市妇幼保健工作,指导乡镇卫生院产 科建设,开展社区卫生服务。

  7、协助卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施,提高出生人口素质以及全民族身体素质。

  岳阳市妇幼保健院的临床保健科室包括产科、新生儿科、儿童保健科、儿科、妇外科、妇女保健科、生殖医学中心、外科、急诊科、麻醉科、检验科、医学遗传科、功能科、病理科、门诊部、手术室、产后康复中心等,职能科室包括政工科,保健部,医务科,财务科,护理部,传染病管理科,科教科,行政科,医保科、健康教育科,监察室,质控科,设备科,病案管理科,采购办,绩效办,审计科,院感科,信息科等

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算32337.43万元,其中,一般公共预算拨款1601.56万元,财政专户管理资金400万元,事业单位经营收入29769.2万元,上年结转566.67万元。本单位2022年纳入专户管理的非税收入拨款收入357万,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)均为空。收入较去年增加1951.03万元,主要是因为重点专科建设资金400万元,预计事业收入有所增长。

  2022年本单位支出预算30443.24万元,其中,科学技术支出522万,社会保障和就业支出14770万,卫生健康支出14571.24,住房保障支出580万。支出较去年增加623.52万元,其中基本支出增加623.52万元。其中基本支出较上年增加主要是因为新院迁址,预计发生搬迁费,物业费等,以及新院人才储备增加了人力成本、预计业务量增加导致业务开支上涨。

  2022年一般公共预算拨款支出预算1680.4万元,其中,科学技术支出16.65万元,占1%;社会保障和就业支出190.17万元,占11.32%,卫生健康支出1338.87万元,占79.68%,住房保障支出134.71万元,占8%。具体安排情况如下:

  2022年基本支出年初预算数为1680.4万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  2022年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款435.84万元(数据来源见表13),比上一年增加249.14万元,增加133.44%。主要原因是2022年由财政审批非税收入成本357万元,往年作为人员经费和机关运行费使用,今年可自行安排,拟全部作为机关运行经费。除此之外,上年结转资金78.84万,为科研课题经费和重大公共卫生经费,用于商品和服务支出。

  本单位2022年“三公”经费预算数15万元(数据来源见表3,科目编码50208),其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费15万元,其中公务用车运行费15万元。比上一年持平。

  本单位2022年会议费预算180万元(数据来源见表3,科目编码50202,50203),拟召开5次会议,人数300人,内容为重大传染病相关会议、重点案例评审会、儿童保健相关学术会议、妇产科学专业委员会、院级科技大会;培训费预算80万元,拟开展5次培训,人数300人,内容为新人岗前培训、教学师资培训、产前筛查岗前培训、出生缺陷培训、计划生育项目培训;2022年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  截至上一年12月底,本单位共有车辆6辆,其中6其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备6台,单位价值100万元以上专用设备25台。

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为30443.24万元,其中,基本支出30443.24万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  市妇幼部门预算公开表425(23张表,表2、23与系统导出表有差异).xlsx