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欧宝体育pc:2024年儋州市妇幼保健院单位预算

发布时间:2024-02-29 11:52:03 来源:欧宝看足球 作者:欧宝体育竞猜平台

  80%以上。主要为妇女、儿童提供医疗、保健服务。对妇女病、婴幼儿多发病的普查普治。在各级政府和上级卫生主管部门的支持与领导下,坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向基层,面向群体,预防为主”的妇幼卫生工作方针,经过几代妇幼卫生工作者的共同努力,今天的儋州市妇幼保健院已成为一所设备先进、技术力量雄厚,环境优美、服务一流,具有巨大发展的潜在能力的集医疗、保健、科研、预防、社区卫生服务于一体的妇幼保健院。

  儋州市妇幼保健院遵循“团结奋进、拼搏创新、优质高效、奉献社会”的宗旨,开拓进取,求真务实,先后荣获“爱婴医院”、“全国巾帼文明示范岗”、“省妇幼保健卫生工作先进单位”、“市卫生工作先进单位”、“市青年文明号”、“市科技下乡先进单位”等多项荣誉。

  保健部有:妇女保健科、儿童保健科、职业健康检查科、婚前保健科、生殖保健科、健康教育科;临床部设有:妇科、产科、儿科、乳腺科、检验科、儿童康复科、眼科、中医科、牙科等科室;拥有45张床位,病房设有卫生间、空调、热水器、电视机

  儋州市妇幼保健院2024年财政拨款收支总预算1265.09万元。其中,收入总计1265.09万元,包括一般公共预算本年收入1079.67万元、上年结转185.42万元,政府性基金预算本年收入0万元;支出总计1265.09万元,包括社会保障和就业支出30.84万元、卫生健康是支出1217.41万元、住房保障支出16.84万元、城乡社区支出0万,额外支出0万元,结转下年0万元。

  儋州市妇幼保健院2024年一般公共预算当年拨款1265.09万元,比上年预算数增加118.54万元,主要是本年增加妇女儿童医院开办费等预算。

  社会保障和就业支出30.84万元,占2.44%;卫生健康支出1217.41万元,占96.23;住房保障支出16.84万元,占1.33%

  1.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险支出2024年预算数为20.56万元,比上年预算数减少1.3万元。2080506-机关事业单位职业年金缴费支出10.28万元,本年单位部分职业年金纳入预算,预算数增加。

  2.2100206-妇幼保健医院1.8万,比去年增加1.2万元,原因是增加卫生健康人才教育培训项目1.8万,减少了住院医师规范化培训项目0.6万元。

  2100409-重大公共卫生服务52.28万元,比上年预算数增加22.39万,重大公卫项目艾滋病项目预算数增加。

  2100408-基本公共卫生项目65.03万元,比去年增加22.86万元,根本原因是增加基本公卫项目数量。

  2100403-妇幼保健机构929.26万元,比去年增加103.72万元。增加了开办费项目,金额增多。

  2101102-事业单位医疗9.23万元,比去年减少4.07万元,部分人员退休,金额减少。

  3、2210201-住房公积金16.84万元,比上年减少1.06万元,人员退休,预算减少。

  儋州市妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出为454.47万元,其中:

  人员经费452.23万元,最重要的包含:基本工资42.98万元、津贴补贴26.23万元、绩效工资75.09万元、机关事业单位基本养老保险158.37万元、职业年金缴费79.19万元、职工基本医疗保险缴费9.23万元、公务员医疗补助缴费42.45万元、其他社会保障费0.65万元、住房公积金16.84万元。

  按照综合预算原则,儋州市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入1079.67万元、事业收入3788.71万元、上年结转185.42万元;支出包括:社会保障和就业支出32.06万元、卫生健康支出5004.91.38万元、住房保障支出16.84万元。儋州市妇幼保健院2024年收入总预算5053.8万元,支出总预算5053.8万元。

  儋州市妇幼保健院2024年收入预算5053.8万元,其中:上年结转185.42万元,占3.67%;经费拨款收入1079.67万元,占21.36%;事业收入3788.71万元,占74.97%。比上年预算增多667.25万元,根本原因是本年事业收入预算增多。

  儋州市妇幼保健院2024年支出预算5053.8万元,其中:基本支出3143.44万元,占62.2%;项目支出1908.12万元,占37.76%。比上年预算数增多667.25万元,根本原因是2024年预计人数增多,事业收入增。

  (一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)

  截至2023年12月31日,儋州市妇幼保健院共有车辆2辆,其中救护车2辆,单位价值100万元以上设备11(套)。

  儋州市妇幼保健院27个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算4868.39万元。

  三、营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、年初结转和结余:指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

  九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

  十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。